Orden de Compra. Nº2341-438-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-84-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2341-438-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-84-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2341-84-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Unidad de Compra BODEGA EYZAGUIRRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 98-64 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Facturación EYZAGUIRRE 450
Comuna San Bernardo
Impuesto 247950
Dirección de Envío de la Factura EYZAGUIRRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar1UnidadADQUISICIÓN DE RODILLOS. SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN SP 25.ADQUISICIÓN DE RODILLOS. SEGÚN COTIZACION $ 960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
31211904
Brochas1UnidadADQUISICIÓN DE BROCHAS SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.ADQUISICIÓN DE BROCHAS, SEGÚN COTIZACIÓN $ 345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
Total Neto $ 1.305.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.950
TOTAL OC $ 1.552.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.