Orden de Compra. Nº2341-488-SE23 "CONTRATACIÓN DIRECTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2341-488-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DIRECTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 98-3116 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Facturación EYZAGUIRRE 450
Comuna San Bernardo
Impuesto 1349153,273
Dirección de Envío de la Factura EYZAGUIRRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JMS LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA JMS LIMITADA
R.U.T. 77.425.326-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JMS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE VESTUARIO E INSUMOS TEXTILES, PARA SER ENTREGADAS EN RUTAS DE EMERGENCIA DE PROGRAMA CÓDIGO AZUL, SEGÚN LO A MERITE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, LOS INSUMOS INDIVIDUALIZADOS. SEGÚN DAE 4612.ADQUISICIÓN DE VESTUARIO E INSUMOS TEXTILES, PARA SER ENTREGADAS EN RUTAS DE EMERGENCIA DE PROGRAMA CÓDIGO AZUL, SEGÚN LO A MERITE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, LOS INSUMOS INDIVIDUALIZADOS EN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 7.100.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100.807 $ 7.100.807
Total Neto $ 7.100.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.349.153
TOTAL OC $ 8.449.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.