Orden de Compra. Nº2341-603-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-618-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2341-603-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-618-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450
Comuna San Bernardo
Impuesto 90060
Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NATIVA
Razón Social NATIVA LIMITADA
R.U.T. 78.006.754-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NATIVA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas23UnidadMOCHILA NOTEBOOK IMPERMEABLE 30L - SEGUN ESPESIFICACIONESADJUNTASMOCHILA NOTEBOOK IMPERMEABLE 30L CON 2 LOGOS BORDADOS - SEGUN COTIZACION $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000
25111932
Cortavientos1UnidadCORTAVIENTO AZUL MARINO,CHAQUETA DEPORTIVA IMPERMEABLE ,PROTECCION UV TALLA L - SEGUNESPESIFICACIONES ADJUNTASCORTAVIENTO AZUL MARINO, TALLA L CON 2 LOGOS BORDADOS- SEGUN COTIZACION $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
91111703
Vestuario1UnidadPOLERON POLAR COLOR AZUL TALLA L -SEGUN ESPESIFICACIONES ADJUNTASPOLERON POLAR COLOR AZUL MARINO TALLA L CON 2 LOGOS BORDADOS -SEGUN COTIZACION $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 474.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.060
TOTAL OC $ 564.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.