Orden de Compra. Nº2341-646-SE21 "CONTRATACION DIRECTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2341-646-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2021
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DIRECTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB/2440 del sistema ..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Facturación EYZAGUIRRE 450
Comuna San Bernardo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura EYZAGUIRRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOMAS SEPULVEDA RAJCEVICH
Razón Social TOMAS RAUL SEPULVEDA RAJCEVICH
R.U.T. 7.052.609-3
Sucursal TOMAS SEPULVEDA RAJCEVICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1DíaSERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS, FURGONES Y AUTOMÓVILES PARA USO INTERNO DE LA I. MUNICIPALIDAD. POR UN PERIODO DE 3 MESES A CONTAR DEL 01/07/2021 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. VALOR DIARIO.SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS, FURGONES Y AUTOMÓVILES PARA USO INTERNO DE LA I. MUNICIPALIDAD. POR UN PERIODO DE 3 MESES A CONTAR DEL 01/07/2021 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. VALOR DIARIO. $ 41.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
Total Neto $ 41.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 41.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.