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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2341-720-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2341-425-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PARA EL 28 DE JUNIO s/p 686 SOLICITADO POR PREVIENE., CONTACTO LILIAN MUÑOZ FONO: 08-4197410./ 6920974. |
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Proveniente de Licitación
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2341-425-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Bernardo
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R.U.T. |
69.072.700-5 |
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Dirección de Facturación |
BODEGA EYZAGUIRRE 450 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
22040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA EYZAGUIRRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CARLOS ALFONSO ARAMAYO GUILLEN
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R.U.T. |
21.404.955-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141012
| Juguetes inflables | 2 | Unidad | Juguetes inflables | ARRIENDO DE 2 JUEGOS INFLABLES PARA EL DIA 28 DE MAYO DESDE LAS 10:00 HRS HASTA LAS 13:00 HRS. CONSIDERANDO ANEXO ADJUNTO |
$ 58.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.000
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$ 116.000
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Total Neto
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$ 116.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.040
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$ 138.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.