Orden de Compra. Nº2343-1007-SE16 "Servicios Sociales-Menajes-Ped.2071"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1007-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2016
Nombre de la Orden de Compra Servicios Sociales-Menajes-Ped.2071
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 69923,99
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MAIPU
Razón Social MARGARITA ROSA VENEGAS NORAMBUENA
R.U.T. 7.385.459-8
Sucursal COMERCIAL MAIPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151806
Ollas domésticas para cocer al vapor2Unidad no definidaOllas de Aluminio 4 lts.  $ 8.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.060 $ 16.060
52151806
Ollas domésticas para cocer al vapor1Unidad no definidaFondos de Aluminio 50 lts.  $ 34.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.380 $ 34.380
48101901
Vajillas de servicio2Unidad no definidaCucharones Grandes  $ 5.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.340 $ 10.340
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaEspumadero de Acero Inoxidable  $ 5.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.621 $ 5.621
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaEscurridor Acero Inoxidable  $ 7.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
48101901
Vajillas de servicio2Unidad no definidaSarten Aluminio Grande  $ 14.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.060 $ 28.060
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaFogon de 2 Platos Alto  $ 112.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.780 $ 112.780
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaFogon de 2 Platos Bajo  $ 107.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.780 $ 107.780
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaArrocera 32cm. 12lts.  $ 24.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.780 $ 24.780
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaTetera Aluminio 3 lts.  $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
48101901
Vajillas de servicio2Unidad no definidaColadores Plásticos Grandes/ Detalle en Anexo  $ 6.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.560 $ 12.560
Total Neto $ 368.021
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.924
TOTAL OC $ 437.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.