Orden de Compra. Nº
2343-1007-SE16
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Servicios Sociales-Menajes-Ped.2071
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-1007-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
Servicios Sociales-Menajes-Ped.2071
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
69923,99
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MAIPU
Razón Social
MARGARITA ROSA VENEGAS NORAMBUENA
R.U.T.
7.385.459-8
Sucursal
COMERCIAL MAIPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151806
Ollas domésticas para cocer al vapor
2
Unidad no definida
Ollas de Aluminio 4 lts.
$ 8.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.060
$ 16.060
52151806
Ollas domésticas para cocer al vapor
1
Unidad no definida
Fondos de Aluminio 50 lts.
$ 34.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.380
$ 34.380
48101901
Vajillas de servicio
2
Unidad no definida
Cucharones Grandes
$ 5.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.340
$ 10.340
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
Espumadero de Acero Inoxidable
$ 5.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.621
$ 5.621
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
Escurridor Acero Inoxidable
$ 7.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.680
$ 7.680
48101901
Vajillas de servicio
2
Unidad no definida
Sarten Aluminio Grande
$ 14.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.060
$ 28.060
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
Fogon de 2 Platos Alto
$ 112.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.780
$ 112.780
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
Fogon de 2 Platos Bajo
$ 107.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.780
$ 107.780
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
Arrocera 32cm. 12lts.
$ 24.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.780
$ 24.780
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
Tetera Aluminio 3 lts.
$ 7.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
48101901
Vajillas de servicio
2
Unidad no definida
Coladores Plásticos Grandes/ Detalle en Anexo
$ 6.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.560
$ 12.560
Total Neto
$ 368.021
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.924
TOTAL OC
$ 437.945
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.