Orden de Compra. Nº2343-1010-SE11 "Comunicaciones, Pendones Ped. 6289. MP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1010-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2011
Nombre de la Orden de Compra Comunicaciones, Pendones Ped. 6289. MP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-40-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 9955,05
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Comunicaciones, Pendones Ped. 6289. MP OC 1604. Contacto Margarita Pineda Ortiz. fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. Comunicaciones, Pendones Ped. 6289. MP OC 1604. Contacto Margarita Pineda Ortiz. fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRBRUSH
Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T. 77.078.360-7
Sucursal AIRBRUSH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Letreros publicitarios6Unidad no definida Comunicaciones, Pendones Ped. 6289. MP OC 1604. Contacto Margarita Pineda Ortiz. fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO.  $ 8.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.398 $ 52.395
Total Neto $ 52.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.955
TOTAL OC $ 62.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.