Orden de Compra. Nº2343-1018-SE19 "IMPRESIÓN DE FLYERS. PEDIDO 1732 GCÑ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1018-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2019
Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN DE FLYERS. PEDIDO 1732 GCÑ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-9-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, OF.1203
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 31217
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA
Razón Social NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA
R.U.T. 78.038.770-K
Sucursal NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales3100Unidad no definidaFLYERS EN PAPEL COUCHÉ 130 GRS. OPACO, MEDIDAS 10 X 21 CM. CERRADO, A 4/4 COLOR, CORTE RECTO. "RETIRO DE ENSERES Y CUIDADO DEL CONTENEDOR". PEDIDO 1732 OC.1403 GCÑ  $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.300 $ 164.300
Total Neto $ 164.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.217
TOTAL OC $ 195.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.