Orden de Compra. Nº2343-1018-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-302-L124 / Pedido 2329 / IDDOC: 4119721 / CTF 43 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1018-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-302-L124 / Pedido 2329 / IDDOC: 4119721 / CTF 43
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-302-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 514710
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA BASILEA
Razón Social COMERCIALIZADORA BASILEA SPA
R.U.T. 77.897.709-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA BASILEA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas27UnidadCondecoraciones de 27 medallas por 35 años de servicio a la comunidad: (Según términos de referencia)Será de acuerdo a las especificaciones técnicas. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000
49101701
Medallas18UnidadCondecoraciones de 18 medallas por 50 años de servicio a la comunidad: (Según términos de referencia)Será de acuerdo a las especificaciones técnicas. $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.000 $ 1.764.000
Total Neto $ 2.709.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 514.710
TOTAL OC $ 3.223.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.