Orden de Compra. Nº2343-1020-SE16 "ASEO Y LIMPIEZA URBANA - Bolsas plásticas, ped.1767"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1020-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ASEO Y LIMPIEZA URBANA - Bolsas plásticas, ped.1767
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-186-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 724099,5
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con la Srta. Luz marina Silva C. al fono 22-827-1315. Ped-1767. CTF-26. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Recepto

Coordinar su despacho con la Srta. Luz marina Silva C. al fono 22-827-1315. Ped-1767. CTF-26. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLASTIVAL
Razón Social DANIEL ALEJANDRO PARRA MORALES
R.U.T. 15.069.725-5
Sucursal PLASTIVAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico7290UnidadBolsas Plásticas de basura de 80 x 100 x 0,007 micrones de espesor, color GRIS indispensable presentar muestra en Amunategui 980 - 5° piso, At. Srta Luz Marina Silva fono 22-827-1315.Bolsas Plásticas de basura de 80 x 100 x 0,007 micrones de espesor, color GRIS claro, flete pagado, despacho 48 hr $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.510 $ 867.510
24111503
Bolsas de plástico3420UnidadBolsas Plásticas de basura de 70 x 100 x 0,007 micrones de espesor, color VERDE MUSGO indispensable presentar muestra en Amunategui 980 - 5° piso, At. Srta Luz Marina Silva fono 22-827-1315.Bolsas Plásticas de basura de 70 x 100 x 0,007 micrones de espesor, color VERDE MUSGO, flete pagado, despacho 48 hr $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.780 $ 372.780
24111503
Bolsas de plástico2250UnidadBolsas Plásticas de basura de 110 x 110 x 0,007 micrones de espesor, color NEGRO indispensable presentar muestra en Amunategui 980 - 5° piso, At. Srta. Luz Marina Silva fono 22-827-1315.Bolsas Plásticas de basura de 110 x 110 x 0,007 micrones de espesor, color negro, flete pagado, despcho 48 hr $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.250 $ 380.250
24111503
Bolsas de plástico11590UnidadBolsas Plásticas de basura de 110 x 110 x 0,007 micrones de espesor, color VERDE MUSGO indispensable presentar muestra en Amunategui 980 - 5° piso, At. Srta Luz Marina Silva fono 22-827-1315.Bolsas Plásticas de basura de 110 x 110 x 0,007 micrones de espesor, color VERDE MUSGO, flete pagado despacho 48 hr $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190.510 $ 2.190.510
Total Neto $ 3.811.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 724.100
TOTAL OC $ 4.535.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.