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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-1035-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LÁMINA ADHESIVA PEDIDO 2125 PPM. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2582-15-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rauli Nº 684 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
668,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO AG PUBLICIDAD |
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Razón Social |
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.130.993-5 |
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Sucursal |
GRUPO AG PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45101603
| Consumibles para impresión offset | 1 | Unidad | LÁMINA ADHESIVO VINILO PERMANENTE BLANCO, TAMAÑO 0,3 X 3,356 MT. A 4/0 COLOR "PYMES LOCALES - ADHESIVO AMARILLO - STGO EMPRENDE". PEDIDO 2125 OC. 1486 . PPM. | SUSTRATOS IMPRESOS EN INYECCIÓN DIGITAL Y SOPORTES PUBLICITARIOS |
$ 3.518,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.518
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$ 3.518
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Total Neto
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$ 3.518
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 668
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$ 4.186
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.