|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2343-1069-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-07-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO 8225 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
|
Proveniente de Licitación
|
2582-59-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
9500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| PEDIDO 8225 | PED.8225 REC.HUMANOS DESPACHAR BOD STO.DGO. CONTACTO PATRICIA VARAS F:27136327 PCTF 29 POBLIG.4836 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906 |
|
|
Proveedor |
Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A
|
|
R.U.T. |
93.558.000-5 |
|
Sucursal |
Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111610
| Cartulina | 2 | Pliego | CARTULINA OPALINA LISA 225 GRS. AMARILLO CLARO | |
$ 25.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.000
|
$ 50.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 50.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.500
|
|
$ 59.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.