Orden de Compra. Nº2343-1069-SE15 "Ornato, Parques y Jardines - Instalación Arranque de Agua Potable, ped. 1793"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1069-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2015
Nombre de la Orden de Compra Ornato, Parques y Jardines - Instalación Arranque de Agua Potable, ped. 1793
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelación por error en aplicación de IVA
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-214-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 575689,74
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar los trabajos con la Sr. Miguel Flores C. al fono 22-713-6371. Ped-1793. CTF-25. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar los trabajos con la Sr. Miguel Flores C. al fono 22-713-6371. Ped-1793. CTF-25. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUAS ANDINAS S A
Razón Social AGUAS ANDINAS S A
R.U.T. 61.808.000-5
Sucursal AGUAS ANDINAS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101504
Distribución de agua1UnidadInstalación Arranque de Agua Potable con camara blindada en area verde de Calle Mapocho N° 2801.AGUAS ANDINAS S.A. $ 3.029.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.029.946 $ 3.029.946
Total Neto $ 3.029.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 575.690
TOTAL OC $ 3.605.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.