Orden de Compra. Nº2343-1077-SE16 "RRPP, TICKETS DE ENTRADAS PEDIDO 2254 JHM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1077-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2016
Nombre de la Orden de Compra RRPP, TICKETS DE ENTRADAS PEDIDO 2254 JHM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-40-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 59755
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RRPP, TICKETS DE ENTRADAS PEDIDO 2254 JHM. CONTACTO HECTOR VICENCIO FONO 227136054. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO Y/O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN SANTO DOMINGO 916, OFICINA 906 PISO 9RRPP, TICKETS DE ENTRADAS PEDIDO 2254 JHM. CONTACTO HECTOR VICENCIO FONO 227136054. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO Y/O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN SANTO DOMINGO 916, OFICINA 906 PISO 9
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA
Razón Social NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA
R.U.T. 78.038.770-K
Sucursal NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales3700Unidad no definidaPEDIDO 2254 "ENTRADAS MES DE LOS NIÑOS"  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.500 $ 314.500
Total Neto $ 314.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.755
TOTAL OC $ 374.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.