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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-1078-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ornato, Parques y Jardines - Palos de Coigüe, pernos y otros |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2343-166-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
292410 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Flores C. al fono 2713-6371. Ped. 12516, CTF.20. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. | Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Flores C. al fono 2713-6371. Ped. 12516, CTF.20. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. |
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Proveedor |
Comercializadora AyP |
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Razón Social |
CARLOS HUMBERTO AGUILERA AGUILERA
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R.U.T. |
7.654.153-1 |
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Sucursal |
Comercializadora AyP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 500 | Unidad | Palos de Coigüe o Rauli de 2 x 1 1/2 x 1,80 largo (cepillados, cantos redondos y secos medidas terminadas). | SE CONSIDERA RAULI SECO DE 1ª CALIDAD EN 2 X 1 1/2" MEDIDAS TERMINADAS DE 1,8 MTS. LARGO , CANTOS REDONDEADOS ( PARA BANCAS PUBLICAS). |
$ 2.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.375.000
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$ 1.375.000
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12141721
| Hierro Fe | 20 | Tira | Pletinas de 1 1/4" x 2 mm. x 6 mt. | Aceros Cox 32x3mm x6m Fierro barra plana laminada en caliente |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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31161603
| Pernos de carruaje | 1000 | Unidad | Pernos coche de 1/4 x 2 1/2" con tuercas y golillas. | IMPORTPER |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 1.539.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 292.410
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$ 1.831.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.