Orden de Compra. Nº2343-1078-SE14 "Ornato, Parques y Jardines - Palos de Coigüe, pernos y otros"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1078-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2014
Nombre de la Orden de Compra Ornato, Parques y Jardines - Palos de Coigüe, pernos y otros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-166-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 292410
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Flores C. al fono 2713-6371. Ped. 12516, CTF.20. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Flores C. al fono 2713-6371. Ped. 12516, CTF.20. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora AyP
Razón Social CARLOS HUMBERTO AGUILERA AGUILERA
R.U.T. 7.654.153-1
Sucursal Comercializadora AyP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras500UnidadPalos de Coigüe o Rauli de 2 x 1 1/2 x 1,80 largo (cepillados, cantos redondos y secos medidas terminadas).SE CONSIDERA RAULI SECO DE 1ª CALIDAD EN 2 X 1 1/2" MEDIDAS TERMINADAS DE 1,8 MTS. LARGO , CANTOS REDONDEADOS ( PARA BANCAS PUBLICAS). $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.000 $ 1.375.000
12141721
Hierro Fe20TiraPletinas de 1 1/4" x 2 mm. x 6 mt.Aceros Cox 32x3mm x6m Fierro barra plana laminada en caliente $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
31161603
Pernos de carruaje1000UnidadPernos coche de 1/4 x 2 1/2" con tuercas y golillas.IMPORTPER $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 1.539.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 292.410
TOTAL OC $ 1.831.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.