Orden de Compra. Nº2343-1084-SE13 "PEDIDO 8237"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1084-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2013
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8237
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 2582-59-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 21378,8
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PEDIDO 8237PED.8237 CTRO.COM. CAROL URZUA DESPACHAR P.O. CONTACTO PAULINA SOTOMAYOR F:23867250 PCTF 29 POBLIG.4873 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906,
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl40UnidadCLORO CORRIENTE 1 LITRO  $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.240 $ 17.240
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadLIMPIADOR CREMA CIF 750 GRS.  $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.110 $ 31.110
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA BASURA 80 X110 VIRUTEX  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.950 $ 36.950
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA BASURA 70 X 90   $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.850 $ 16.850
47131604
Escobas5UnidadESCOBAS DE RAMA 4 Y 5 HEBRAS  $ 2.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.370 $ 10.370
Total Neto $ 112.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.379
TOTAL OC $ 133.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.