Orden de Compra. Nº
2343-1089-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-533-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-1089-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-09-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-533-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2343-533-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Amunategui 980, 4° piso
Comuna
Santiago
Impuesto
319343,45
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Alimentos (DSC-2682) DESDE 2343-533-L109, CTA 41, OC 3043, Contacto previo al despacho señora Bernardita Sanchez Garate fono 8271073, quien indicara el lugar de entrega. Para el pago y la entrega adjuntar OC, Factura.
Alimentos (DSC-2682) DESDE 2343-533-L109, CTA 41, OC 3043, Contacto previo al despacho señora Bernardita Sanchez Garate fono 8271073, quien indicara el lugar de entrega. Para el pago y la entrega adjuntar OC, Factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Traex Chile Ltda
Razón Social
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHILE LIMITADA
R.U.T.
76.728.470-5
Sucursal
Traex Chile Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
280
Tarro
Tarros de Leche clasica de 166 gr.
$ 4.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.370.600
$ 1.370.600
50131701
Leche o productos de mantequilla
50
Tarro
Tarros de Leche descremada, en polvo instantenea de 610 gr.
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.500
$ 147.500
50171902
Salsa
35
kilogramo
Kilos de Salsa de tomate natural.
$ 229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.015
$ 8.015
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
12
kilogramo
Kilos de Mermelada, sabores mora, durazno, damasco, ciruela, grado 2 con trozos de frutas seleccionadas. 18 meses de duraciòn.
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
50101543
Arvejas secas
60
kilogramo
Kilos de Arvejas secas grado 2 del año.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
50221001
Granos de Legumbres
60
kilogramo
Kilos de Garbanzos, grado 2 del año
$ 1.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.100
$ 62.100
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
60
Paquete
Paquetesde 250 grs. Ojo de Diuca, pasta vitaminizada, semola de trigo, duros, naicina, hierro, tiamina y rifoflavina
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
40
Paquete
Paquetes de Lagsana.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
Total Neto
$ 1.680.755
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 319.343
TOTAL OC
$ 2.000.098
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.