Orden de Compra. Nº2343-1089-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-533-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1089-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-533-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-533-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 319343,45
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Alimentos (DSC-2682) DESDE 2343-533-L109, CTA 41, OC 3043, Contacto previo al despacho señora Bernardita Sanchez Garate fono 8271073, quien indicara el lugar de entrega. Para el pago y la entrega adjuntar OC, Factura.Alimentos (DSC-2682) DESDE 2343-533-L109, CTA 41, OC 3043, Contacto previo al despacho señora Bernardita Sanchez Garate fono 8271073, quien indicara el lugar de entrega. Para el pago y la entrega adjuntar OC, Factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Traex Chile Ltda
Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.728.470-5
Sucursal Traex Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla280TarroTarros de Leche clasica de 166 gr.  $ 4.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.600 $ 1.370.600
50131701
Leche o productos de mantequilla50TarroTarros de Leche descremada, en polvo instantenea de 610 gr.  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.500 $ 147.500
50171902
Salsa35kilogramoKilos de Salsa de tomate natural.  $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.015 $ 8.015
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta12kilogramoKilos de Mermelada, sabores mora, durazno, damasco, ciruela, grado 2 con trozos de frutas seleccionadas. 18 meses de duraciòn.  $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
50101543
Arvejas secas60kilogramoKilos de Arvejas secas grado 2 del año.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
50221001
Granos de Legumbres60kilogramoKilos de Garbanzos, grado 2 del año  $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos60PaquetePaquetesde 250 grs. Ojo de Diuca, pasta vitaminizada, semola de trigo, duros, naicina, hierro, tiamina y rifoflavina  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos40PaquetePaquetes de Lagsana.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 1.680.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.343
TOTAL OC $ 2.000.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.