Orden de Compra. Nº2343-1114-SE17 "PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA - Pinturas y otros, Ped.1209"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1114-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2017
Nombre de la Orden de Compra PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA - Pinturas y otros, Ped.1209
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-112-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 24495,75
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-1211. CTF-21. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-1211. CTF-21. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA HIGUERA FC
Razón Social Comercializadora Claudio Andres Higuera Pavez E.I.
R.U.T. 76.426.104-6
Sucursal COMERCIALIZADORA HIGUERA FC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121803
Antioxidantes5GalónAnticorrisivo Negro (galón)ANTICORROSIVO NEGRO GALON $ 7.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.765 $ 37.765
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRodillos chiporro de 12 cm. tipo o similar LIZCAL.RODILLO CHIPORRO 12 CMS $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
31211906
Rodillos de pintar30UnidadRodillos chiporro de 18 cm. tipo o similar LIZCAL.RODILLO CHIPORRO 18CMS $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
31211904
Brochas20UnidadBrochas crin vulcanizadas 5/8 x 2BROCHA VUCANIZADA 58 X 2 $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.620 $ 11.620
31211904
Brochas20UnidadBrochas crin vulcanizadas 5/8 x 3BROCHA VUCANIZADA 58 X 3 $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.940 $ 19.940
31211502
Pinturas de base acuosa10TarroTarro Concentrado color Azul de 100 cc.CONCENTRADO AZUL 100CC $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
31211502
Pinturas de base acuosa20TarroTarro Concentrado color Negro de 100 cc.CONCENTRADO NEGRO 100CC $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
31211502
Pinturas de base acuosa10TarroTarro Concentrado color Amarillo de 100 cc. CONCENTRADO AMARILLO 100CC $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
Total Neto $ 128.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.496
TOTAL OC $ 153.421


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.