Orden de Compra. Nº2343-1117-SE18 "CONFECCIÓN PENDONES Y POSTERAS . PEDIDO 2063 GCÑ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1117-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2018
Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN PENDONES Y POSTERAS . PEDIDO 2063 GCÑ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 48298
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda
Razón Social varsovia digital ltda
R.U.T. 76.093.682-0
Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios2Unidad no definidaPENDONES ROLLER CAROL URZÚA EN PVC, MEDIDAS 2 X 1 MT, CUATRICROMÍA. "VACACIONES DE INVIERNO 2018". PEDIDO 2063 OC 1684  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaPENDÓN PALACIO ÁLAMOS EN PVC, MEDIDAS 3 X 0,9 MT, CUATRICROMÍA, CON BOLSILLO SUPERIOR E INFERIOR. "VACACIONES DE INVIERNO 2018". PEDIDO 2063 OC 1684  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
82101501
Letreros publicitarios40Unidad no definidaPOSTERAS EN PVC, MEDIDAS 2,9 X 0,9 MT, CUATRICROMÍA, 10 CM DE TELA SOBRANTE PERIMETRAL, DESPACHO EN EMERGENCIAS. "VACACIONES DE INVIERNO 2018". PEDIDO 2063 OC 1684.  $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.800 $ 208.800
Total Neto $ 254.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.298
TOTAL OC $ 302.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.