Orden de Compra. Nº2343-1121-SE09 "Sonidos Ped. 3199"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1121-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2009
Nombre de la Orden de Compra Sonidos Ped. 3199
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-11072-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 42750
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2009
TítuloDescripción
Sonidos Ped. 3199, OC 3979, Festival de cantaautores ficha 1, 6 dia 24 de Septiembre. Contacto Priscila Perez matus f. 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura.Sonidos Ped. 3199, OC 3979, Festival de cantaautores ficha 1, 6 dia 24 de Septiembre. Contacto Priscila Perez matus f. 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imagen y Color
Razón Social MIGUEL ANGEL IBARRA ABARCA
R.U.T. 6.224.743-6
Sucursal Imagen y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111704
Consolas de mezcla de sonidos1Unidad no definidaSonidos Ped. 3199, OC 3979, Festival de cantaautores ficha 1, 6 dia 24 de Septiembre. Contacto Priscila Perez matus f. 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura.  $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 225.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.750
TOTAL OC $ 267.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.