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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-1124-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Unidad de Infancia-Alimentos Ped.1853 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
47880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora La Principal Ltda |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA LA PRINCIPAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.225.940-9 |
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Sucursal |
Distribuidora La Principal Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 750 | Unidad no definida | Jugos Individuales 200cc Sabores | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 157.500
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$ 157.500
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 750 | Unidad no definida | Barras de Cereal Bar Sabores | |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.500
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$ 94.500
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Total Neto
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$ 252.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.880
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$ 299.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.