|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2343-1135-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2343-989-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
arriendo de stand actividad adulto mayor Ped. 4219 OC 4732 CTA 62. Contacto Paulina Sotomayor f. 7136500. Adjuntar OC y factura |
|
Proveniente de Licitación
|
2343-989-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SANTO DOMINGO 916 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Amunategui 980, 4° piso |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
165300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 980, 4° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
gustavo arenas gutierrez
|
|
R.U.T. |
9.254.364-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90151803
| Stands | 15 | Unidad | Stands | servicio de arriendo de stand (ver especificaciones en archivo adjunto) |
$ 58.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 870.000
|
$ 870.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 870.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 165.300
|
|
$ 1.035.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.