Orden de Compra. Nº2343-114-SE21 "COMUNICACIONES SEÑALETICA POLO NIÑEZ Y FAMILIA PEDIDO 418 DGO. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-114-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2021
Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES SEÑALETICA POLO NIÑEZ Y FAMILIA PEDIDO 418 DGO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 13387,59
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset2Unidad no definidaVINILO AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6MM, MEDIDAS DE 0,96 X 2,15 MT A COLORES 4/0 OBS: UNO DE CADA DISEÑO, CORTE RECTO Y DOBLE CONTACTO DE ALTA ADHERENCIA POR EL RESPALDO. "PARED ATENCIÓN FAMILIAR" PEDIDO 418. OT 51. OC 179. DGO.  $ 13.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.626 $ 26.626
45101603
Consumibles para impresión offset2Unidad no definidaVINILO AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6MM, MEDIDAS DE 0,96 X 2,15 MT A COLORES 4/0 OBS: UNO DE CADA DISEÑO, CORTE RECTO Y DOBLE CONTACTO DE ALTA ADHERENCIA POR EL RESPALDO. "PARED SALA ESTIMULACIÓN" PEDIDO 418. OT 51. OC 179. DGO.  $ 13.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.626 $ 26.626
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaVINILO AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6MM, MEDIDAS DE 2,3 X 1,16 MT A COLORES 4/0 OBS: CORTE RECTO Y DOBLE CONTACTO DE ALTA ADHERENCIA POR EL RESPALDO. "PARED SEGUNDO PISO" PEDIDO 418. OT 51. OC 179. DGO.  $ 17.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.209 $ 17.209
Total Neto $ 70.461
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.388
TOTAL OC $ 83.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.