Orden de Compra. Nº2343-1166-SE18 "PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA - Materiales de construcción, Ped.1368"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1166-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2018
Nombre de la Orden de Compra PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA - Materiales de construcción, Ped.1368
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-143-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 33326
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-1368. CTF-25. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-1368. CTF-25. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA HIGUERA FC
Razón Social Comercializadora Claudio Andres Higuera Pavez E.I.
R.U.T. 76.426.104-6
Sucursal COMERCIALIZADORA HIGUERA FC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas50CajaGrapas 1/4 tipo o similar STANLEY TRA-704 ( cajas de 1000 und,)GRAPA 14 CAJA 1000 UN. $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
46171501
Candados10UnidadCandados tipo o similar ODIS 150 medianosCANDADO OISTER MEDIANO 40MM $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
44121630
Kit de grapadora5UnidadEngrapadoras Profesionales tipo o similar STANLEYENGRAPADORA PROFESIONAL KAMASA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
23171509
Soldadura10kilogramoSoldadura electrodo 1/8 PSOLDADURA ELECTRODO 18 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
23171509
Soldadura30kilogramoSoldadura 3/32 pta. azulSOLDADURA ELECTRODO 332 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
31191501
Papeles de lija50PliegoLija para fierro gruesa (pliegos). Consultas con el Sr. Jasvier Puga V. al fono 22-386-7304. La Fecha de Adjudicación es Estimativa.LIJA FIERRO GR.80 $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.150 $ 14.150
30111601
Cemento10SacoCemento (saco)CEMENTO SACO 25 KG $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
Total Neto $ 175.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.326
TOTAL OC $ 208.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.