Orden de Compra. Nº2343-1169-SE13 "PEDIDO 8622"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1169-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2013
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8622
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 2582-59-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 24027,4
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PEDIDO 8622PED.8622 GESTION ADMINISTRATIVA DESPACHAR STO.DGO. CONTACTO JUAN ESPINOSA F:27136354 PCTF 32 POBLIG.5243 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906,
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl40UnidadCLORO CORRIENTE 1 LITRO  $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.240 $ 17.240
47131618
Mopas húmedas15UnidadESCOBILLON PLASTICO TIPO CLORINDA  $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑO ABSORBENTE X 1 SPONGI  $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
47121806
Escurridor de trapero100PieTRAPERO SACO OSNABURGO  $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.800 $ 50.800
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA BASURA 0,70 X 0.90  $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.740 $ 6.740
Total Neto $ 126.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.027
TOTAL OC $ 150.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.