Orden de Compra. Nº2343-1193-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-594-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1193-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-594-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-594-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 41306,37886
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-10-2009
TítuloDescripción
ART. DE ASEO DIVERSOS DESDE 2343-594-L109, CTA 42, OC 3161, entregar en Bga. Sto. Domingo Subterraneo. Contacto JUAN ZUBICUETA MEZA f. 7136148. Para el despacho y pago adjuntar OC y Factura.ART. DE ASEO DIVERSOS DESDE 2343-594-L109, CTA 42, OC 3161, entregar en Bga. Sto. Domingo Subterraneo. Contacto JUAN ZUBICUETA MEZA f. 7136148. Para el despacho y pago adjuntar OC y Factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores18BalónMANTENEDOR DE PISOS JUBILEE AROMA LAVANDA  $ 2.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.066 $ 51.072
47121802
Removedores6BidónREMOVEDOR DE CERA JATO ENVASE 5 LTS  $ 12.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.904 $ 74.904
47121802
Removedores4Bidóndesengrasante tipo brio-1000 5 lts  $ 5.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.728 $ 22.728
27112903
Rociador de la mano20UnidadROCIADOR DE PLASTICO DE 1 LT BUENA CALIDAD  $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
31211910
Mitones34UnidadGuantes de hilo con aplicaciones de goma antideslizante  $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.398 $ 8.398
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2TinetaCERA CARE FREE TINETA 20 LTS  $ 23.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.940 $ 46.940
Total Neto $ 217.402
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.306
TOTAL OC $ 258.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.