Orden de Compra. Nº2343-1220-SE20 "Emergencia-Mantención de Sistema Radiocomunicacion-Ped.3467-2468-2469"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1220-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Emergencia-Mantención de Sistema Radiocomunicacion-Ped.3467-2468-2469
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-62-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206004001 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 191066,09
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lineros Telecom Ltda.
Razón Social Lineros Telecom Ltda.
R.U.T. 76.412.841-9
Sucursal Lineros Telecom Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191510
Comunicaciones bilaterales por radio1Unidad no definidaDirección de Protección Civil y Emergencia - Servicio de Mantención de Sistema Radio Comunicaciones de la I.M.S. Año 2020 Ped.2467 Oca.1749 Estado de Pago N°7 Periodo Julio 2020 Sub Dirección de Seguridad Interna Municipal  $ 45.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.008 $ 45.008
43191510
Comunicaciones bilaterales por radio1Unidad no definidaDirección de Protección Civil y Emergencia - Servicio de Mantención de Sistema Radio Comunicaciones de la I.M.S. Año 2020 Ped.2468 Oca.1750 Estado de Pago N°8 Periodo Agosto 2020 Sub Direcciones: Aseo y Mantenimiento Detalle en Anexo  $ 95.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.503 $ 95.503
43191510
Comunicaciones bilaterales por radio1UnidadDirección de Protección Civil y Emergencia - Servicio de Mantención de Sistema Radio Comunicaciones de la I.M.S. Año 2020 Ped.2469 Oca.1751 Estado de Pago N°11 Periodo Noviembre 2020 Sub Direcciones: Depto.Prevención de Riesgos-Seguridad Interna Municipal y Seguridad Vecinal y Resguardo   $ 865.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.100 $ 865.100
Total Neto $ 1.005.611
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.066
TOTAL OC $ 1.196.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.