Orden de Compra. Nº2343-1223-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-525-COT21 PED.2732"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1223-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-525-COT21 PED.2732
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 91268,02
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor chileactivo ltda.
Razón Social COMERCIAL CHILEACTIVO SPA
R.U.T. 77.198.280-8
Sucursal chileactivo ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141006
Juguetes didácticos2UnidadSet de bloques de madera  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
49161613
Almacenamiento de balones o redes de vóleibol10UnidadBalones de voleibol  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.550 $ 65.550
49161505
Balones de fútbol10UnidadBalon de futbol  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
60141102
Juegos de mesa2UnidadJuego de bingo tombola  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
60102513
Juegos de dominó10UnidadDomino de puntos XL  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
49161613
Almacenamiento de balones o redes de vóleibol10UnidadBalones de basquetbol N° 7/Depto Infancia Adolesc. y Familia / PED.2732/ Adquisicion de material Didactico para Piloto ONL of.de la Infancia /Contacto Sra.Silvia Roa/ Fono 227136910/  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
60101902
Cubos del alfabeto2UnidadSet de cubos multiencaje/Depto Infancia Adolesc. y Familia / PED.2732/ Adquisicion de material Didactico para Piloto ONL of.de la Infancia /Contacto Sra.Silvia Roa/ Fono 227136910/  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
49221506
Colchonetas8UnidadColchenetas 1 plaza/Depto Infancia Adolesc. y Familia / PED.2732/ Adquisicion de material Didactico para Piloto ONL of.de la Infancia /Contacto Sra.Silvia Roa/ Fono 227136910/  $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.776 $ 92.776
Total Neto $ 480.358
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.268
TOTAL OC $ 571.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.