Orden de Compra. Nº2343-1242-SE16 "PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1242-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2016
Nombre de la Orden de Compra PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-221-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 27664
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-2192. CTF-31. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-2192. CTF-31. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA
Razón Social CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA
R.U.T. 76.129.712-0
Sucursal CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura10kilogramoKilos de Soldadura Electrodo 1/8". Kilos de Soldadura Electrodo 6011 1.8 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
27111704
Enchufes12UnidadEnchufe Embutido doble hembraEnchufe Embutido doble hembra $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31201601
Adhesivos químicos10LitroLitros de SIKA A-2 liquida.Litros de SIKA 2 liquida. envase de 900ml $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100
44122107
Grapas50CajaCajas Grapa de 3/8 tipo o similar STANLEY- Tra706 (1000 unid.)Cajas Grapa de 3.8 STANLEY- Tra706 1000 unid. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
Total Neto $ 145.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.664
TOTAL OC $ 173.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.