Orden de Compra. Nº2343-1243-SE16 "PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA - Materiales de Construcción, Ped.2192"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1243-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2016
Nombre de la Orden de Compra PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA - Materiales de Construcción, Ped.2192
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-221-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 18863,2
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-2192. CTF-31. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-2192. CTF-31. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor P Y A SERVICIOS
Razón Social SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA
R.U.T. 12.020.249-9
Sucursal P Y A SERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes20UnidadEnchufe macho volante 10A tipo o similar BTICINOEnchufe macho volante 10A tipo o similar BTICINO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
12141721
Hierro Fe60Metro LinealMetros de Fierro Angulo 30 x 30 x 3 mm.Metros de Fierro Angulo 30 x 30 x 3 mm. $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.120 $ 45.120
12141721
Hierro Fe30Metro LinealMetros de Fierro Angulo 50 x 50 x 3 mm.Metros de Fierro Angulo 50 x 50 x 3 mm. $ 1.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.360 $ 36.360
Total Neto $ 99.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.863
TOTAL OC $ 118.143


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.