Orden de Compra. Nº
2343-1286-SE12
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Bienestar Social - Jardín Infantil - Sala Cuna.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-1286-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
Bienestar Social - Jardín Infantil - Sala Cuna.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2343-396-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Plaza de Armas S/N°
Comuna
Santiago
Impuesto
18330,25
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Articulos de Aseo - 2343-396-L112. Ped. N° 2106, CTF. N° 28. Coordinar su despacho con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 827-1252. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en anexo.
Articulos de Aseo - 2343-396-L112. Ped. N° 2106, CTF. N° 28. Coordinar su despacho con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 827-1252. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en anexo.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Traex Chile Ltda
Razón Social
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHILE LIMITADA
R.U.T.
76.728.470-5
Sucursal
Traex Chile Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12131707
Encendedores
12
Unidad
Chisperos a gas, recargables
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.040
12181501
Ceras sintéticas
25
Unidad
Cera liquida incolora, envases de 400 gr.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
12181501
Ceras sintéticas
30
Unidad
Cera liquida roja, envases de 400 gr.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
24111503
Bolsas de plástico
200
Unidad
Bolsas plásticas transparentes, para 10 kg.
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
24111503
Bolsas de plástico
200
Unidad
Bolsas plásticas transparentes, para 5 kg.
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
12352104
Alcoholes o sus sustitutos
5
Litro
Litros de Alcohol Gel
$ 1.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.175
$ 5.175
12352104
Alcoholes o sus sustitutos
40
Litro
Alcohol 95, envases de 1 lt.
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.960
$ 39.960
Total Neto
$ 96.475
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.330
TOTAL OC
$ 114.805
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.