Orden de Compra. Nº2343-1286-SE12 "Bienestar Social - Jardín Infantil - Sala Cuna."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1286-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2012
Nombre de la Orden de Compra Bienestar Social - Jardín Infantil - Sala Cuna.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-396-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 18330,25
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Articulos de Aseo - 2343-396-L112. Ped. N° 2106, CTF. N° 28. Coordinar su despacho con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 827-1252. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en anexo.Articulos de Aseo - 2343-396-L112. Ped. N° 2106, CTF. N° 28. Coordinar su despacho con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 827-1252. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en anexo.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Traex Chile Ltda
Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.728.470-5
Sucursal Traex Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131707
Encendedores12UnidadChisperos a gas, recargables  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
12181501
Ceras sintéticas25UnidadCera liquida incolora, envases de 400 gr.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
12181501
Ceras sintéticas30UnidadCera liquida roja, envases de 400 gr.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
24111503
Bolsas de plástico200UnidadBolsas plásticas transparentes, para 10 kg.  $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
24111503
Bolsas de plástico200UnidadBolsas plásticas transparentes, para 5 kg.  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
12352104
Alcoholes o sus sustitutos5LitroLitros de Alcohol Gel  $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.175 $ 5.175
12352104
Alcoholes o sus sustitutos40LitroAlcohol 95, envases de 1 lt.  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960
Total Neto $ 96.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.330
TOTAL OC $ 114.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.