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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-129-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Gestión-Reparación Cubierta Oficina Higiene Ambiental Ped.92 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
66880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RAMON LAGOS SEPULVEDA |
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Razón Social |
RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA
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R.U.T. |
9.416.083-9 |
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Sucursal |
RAMON LAGOS SEPULVEDA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad no definida | Gestión Administrativa-Reparación y Limpieza Cubierta en Dirección de Emergencia Ped.92 Oca 144./Detalle en Anexo | |
$ 352.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 352.000
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$ 352.000
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Total Neto
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$ 352.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.880
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$ 418.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.