Orden de Compra. Nº2343-1291-SE12 "Bienestar Social - Jardín Infantil - Saca Cuna."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1291-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2012
Nombre de la Orden de Compra Bienestar Social - Jardín Infantil - Saca Cuna.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-396-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 21802,5
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Articulos de Aseo - 2343-396-L112. Ped. N° 2106, CTF. N° 28. Coordinar su despacho con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 827-1252. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en anexo.Articulos de Aseo - 2343-396-L112. Ped. N° 2106, CTF. N° 28. Coordinar su despacho con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 827-1252. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en anexo.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes60UnidadLimpiador crema tipo Cif, envase de 750 cc.  $ 658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.480 $ 39.480
12161902
Detergentes surfactantes40UnidadLimpiavidrios, envases de 750 cc.  $ 821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.840 $ 32.840
31211910
Mitones30ParGuantes de Coma talla L  $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860
31211910
Mitones120ParGuantes de Coma talla M  $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.440 $ 31.440
47121812
Raspadores de limpieza10PaquetePaquetes de Virutilla fina para ollas. Consultas con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 827-1252, email: bnunez@munistgo.cl  $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.130 $ 3.130
Total Neto $ 114.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.802
TOTAL OC $ 136.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.