Orden de Compra. Nº2343-1327-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-622-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1327-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-622-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-622-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 59457,65
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2009
TítuloDescripción
Herramientas (DSC-2903) DESDE 2343-622-L109, CTA 46, OC 3413, Contacto para la entrega señor Luis Millan f. 7136357. Para el despacho y entrega adjuntar OC y Factura. Entregar en Sto. Dgo. 916. subterraneo Juan Zubicueta. f. 7136148.Herramientas (DSC-2903) DESDE 2343-622-L109, CTA 46, OC 3413, Contacto para la entrega señor Luis Millan f. 7136357. Para el despacho y entrega adjuntar OC y Factura. Entregar en Sto. Dgo. 916. subterraneo Juan Zubicueta. f. 7136148.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPROTEL II
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIPROTEL LIMIT
R.U.T. 78.362.150-9
Sucursal DIPROTEL II
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171508
Máquinas de soldar1UnidadMaquina de soldar con accesorios de 180 amp.  $ 99.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800
23171508
Máquinas de soldar1UnidadEquipo de soldar (oxicorte)  $ 137.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.905 $ 137.905
52141601
Lavadoras domésticas1UnidadHidrolavadora  $ 75.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.230 $ 75.230
Total Neto $ 312.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.458
TOTAL OC $ 372.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.