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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-134-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-112-COT26/ Pedido N°458/ IDOC: 4253197/ CTF 14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
58077,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-04-2026 |
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Proveedor |
NSC Ltda. |
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Razón Social |
SOC DE INVERSIONES NSC LIMITADA
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R.U.T. |
76.105.720-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NSC Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad no definida | Contratación del servicio de provisión e instalación de una cerradura inteligente para puerta exterior, el cual deberá ajustarse a las condiciones técnicas establecidas en el documento adjunto. La adjudicación se realizará al proveedor que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo con los criterios definidos en las especificaciones del servicio. Los formularios asociados a dichos criterios forman parte integrante de estas. | |
$ 305.671,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 305.671
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$ 305.671
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Total Neto
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$ 305.671
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.077
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$ 363.748
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.