Orden de Compra. Nº2343-136-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-103-COT25 / Pedido 326 / CTF 12 / IDDOC 4157624"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-136-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-103-COT25 / Pedido 326 / CTF 12 / IDDOC 4157624
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 1085660
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inmobiliaria Fenix E.I.R.L.
Razón Social INMOBILIARIA RODRIGO HERNAN CORNEJO LOPEZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.631.907-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inmobiliaria Fenix E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202208
Conjuntos de cableado1Unidad no definidaSe requiere la contratación de un servicio de implementación de corrientes débiles en la Dirección de Tesorería y Contabilidad de la Torre Santo Domingo, conforme a lo establecido en las bases técnicas adjuntas. Las ofertas serán evaluadas de acuerdo con los criterios especificados en dichas bases. Se solicita una visita a terreno de carácter obligatorio, la cual se llevará a cabo en la Torre Santo Domingo #916, piso 7, oficina 704, el día martes 2 de abril a las 10:00 hrs.  $ 5.714.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714.000 $ 5.714.000
Total Neto $ 5.714.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.085.660
TOTAL OC $ 6.799.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.