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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-1374-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ornato, Parques y Jardines - Fierro, pintura, Sldadura y otros, 7940 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2343-297-R113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
9600,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Coordinar su despacho con la Sra. Mónica Zúñiga C. Al Fono 2713-6373. CTF N° 34, Ped 7940. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. | Coordinar su despacho con la Sra. Mónica Zúñiga C. Al Fono 2713-6373. CTF N° 34, Ped 7940. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. |
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Proveedor |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Razón Social |
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
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R.U.T. |
79.862.000-2 |
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Sucursal |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211506
| Pinturas de látex | 3 | Galón | Galones de Látex, color Verde | Galones de Látex, color Verde |
$ 7.510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.530
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$ 22.530
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40142008
| Mangueras para agua | 50 | Metro Lineal | Metros Lineales de Manguera Goteros | Metros Lineales de Manguera Goteros |
$ 560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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Total Neto
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$ 50.530
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.601
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$ 60.131
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.