Orden de Compra. Nº
2343-1394-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-642-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-1394-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-642-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2343-642-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Amunategui 980, 4° piso
Comuna
Santiago
Impuesto
24552,18
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Antioxido (DSC-3332) DESDE 2343-642-L109, PRE-CTA 49, OC 3660 Contacto Previo a la entrega Sr. Fernando Castillo f. 8271433.Quien coordinara la resepción de materiales. Para el pago adjuntar OC y factura.
Antioxido (DSC-3332) DESDE 2343-642-L109, PRE-CTA 49, OC 3660 Contacto Previo a la entrega Sr. Fernando Castillo f. 8271433.Quien coordinara la resepción de materiales. Para el pago adjuntar OC y factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Lesmar Ltda
Razón Social
Comercial Astudillo y Ramirez Ltda
R.U.T.
76.011.736-6
Sucursal
Lesmar Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Galón
Galones de antioxido, color verde, tipo Sipa
$ 6.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.620
$ 12.620
31191501
Papeles de lija
220
Pliego
Pliegos de lija FE de 80
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.900
$ 20.900
31191501
Papeles de lija
220
Pliego
Pliegos de lija FE de 100
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.900
$ 20.900
31211604
Diluyentes para pinturas
30
Litro
litros de aguarras
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
30
Litro
Litros de diluyente sintètico
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
31211904
Brochas
6
Unidad
Brochas de 2 1/2", tipo Condor.
$ 713,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.278
$ 4.278
31211906
Rodillos de pintar
12
Unidad
Rodillos de chiporro de 18 cm. tipo Lizcal
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.124
$ 14.124
Total Neto
$ 129.222
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.552
TOTAL OC
$ 153.774
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.