Orden de Compra. Nº2343-1394-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-642-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1394-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-642-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-642-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 24552,18
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Antioxido (DSC-3332) DESDE 2343-642-L109, PRE-CTA 49, OC 3660 Contacto Previo a la entrega Sr. Fernando Castillo f. 8271433.Quien coordinara la resepción de materiales. Para el pago adjuntar OC y factura.Antioxido (DSC-3332) DESDE 2343-642-L109, PRE-CTA 49, OC 3660 Contacto Previo a la entrega Sr. Fernando Castillo f. 8271433.Quien coordinara la resepción de materiales.  Para el pago adjuntar OC y factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lesmar Ltda
Razón Social Comercial Astudillo y Ramirez Ltda
R.U.T. 76.011.736-6
Sucursal Lesmar Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónGalones de antioxido, color verde, tipo Sipa  $ 6.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.620 $ 12.620
31191501
Papeles de lija220PliegoPliegos de lija FE de 80  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
31191501
Papeles de lija220PliegoPliegos de lija FE de 100  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
31211604
Diluyentes para pinturas30Litrolitros de aguarras  $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices30LitroLitros de diluyente sintètico  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
31211904
Brochas6UnidadBrochas de 2 1/2", tipo Condor.  $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.278 $ 4.278
31211906
Rodillos de pintar12UnidadRodillos de chiporro de 18 cm. tipo Lizcal  $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.124 $ 14.124
Total Neto $ 129.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.552
TOTAL OC $ 153.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.