Orden de Compra. Nº2343-1405-SE15 "Protección Civil y Emergencia - Materiales Eléctricos, ped. 2732"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1405-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Protección Civil y Emergencia - Materiales Eléctricos, ped. 2732
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-320-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 6450,5
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-2732. DAF-35. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-2732. DAF-35. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PELLACANI
Razón Social MARIA PELLACANI CHAPARRO
R.U.T. 4.107.003-k
Sucursal DISTRIBUIDORA PELLACANI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado500UnidadAmarras plásticas de 30 cm.Amarras plásticas de 30 cm. $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
31231313
Tubería de plástico150Metro LinealMetros de Cañerías PVC de 16 mm.Metros de Cañerías PVC de 16 mm. en tira de 3 mts $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
40142604
Codos de tubo20UnidadCodos PVC de 16 mm. Codos PVC de 16 mm. $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
Total Neto $ 33.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.450
TOTAL OC $ 40.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.