Orden de Compra. Nº2343-1446-SE18 "COMUNICACIONES SERVICIO DE SONIDO PEDIDO 2597 GCÑ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1446-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES SERVICIO DE SONIDO PEDIDO 2597 GCÑ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-50-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 459800
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VDN Eventos
Razón Social VICENTE MAURIZZIO DE NICOLA FLORES
R.U.T. 13.448.155-2
Sucursal VDN Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111704
Consolas de mezcla de sonidos1Unidad no definidaSONIDO SEGÚN FICHA TÉCNICA N°5 (11 UNID) Y N°12A (11 UNID), "ACTIVIDAD CULTURAL FONDA MÓVIL", EN FERIAS, PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE SANTIAGO, LOS DÍAS 01,03,04,05,06,07,10,11,12,13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2018. PEDIDO 2597 OC. 2142.  $ 2.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420.000 $ 2.420.000
Total Neto $ 2.420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 459.800
TOTAL OC $ 2.879.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.