Orden de Compra. Nº2343-1461-SE16 "Servicios Sociales - Camarotes, Ped.2404"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1461-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2016
Nombre de la Orden de Compra Servicios Sociales - Camarotes, Ped.2404
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-233-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 217415,1
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Figueroa B. al fono 22-413-4707. Ped-2404. CTF-33. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Figueroa B. al fono 22-413-4707. Ped-2404. CTF-33. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INCAL S. A.
Razón Social INCAL S A
R.U.T. 83.972.800-k
Sucursal INCAL S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101515
Camas30UnidadCamarotes metálicos de 1 plaza, somier sueco de madera en rollo, ver Archivo Adjunto. Camarote metálico Varilla con somier de madera roller 1 plaza, fabricada en tubo de 1½ pulgada de diámetro x 1,0 mm de espesor, tratado con materiales antioxidantes, pintura electroestática altamente resistente coior negro, Marca Incal. Plazo de Entrega: $ 38.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144.290 $ 1.144.290
Total Neto $ 1.144.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.415
TOTAL OC $ 1.361.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.