Orden de Compra. Nº2343-1462-SE13 "Bienestar Social - Empastes de Documentos, ped. 8195"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1462-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Bienestar Social - Empastes de Documentos, ped. 8195
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-340-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 193800
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar los trabajos con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 28271295. Fondos Propios, Ped 8195. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad RecepCoordinar los trabajos con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 28271295. Fondos Propios, Ped 8195. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Encuadernación ruben Obreque
Razón Social RUBEN OBREQUE BARRA
R.U.T. 8.039.197-8
Sucursal Encuadernación ruben Obreque
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento425UnidadEmpaste de Documentos. tomo de empastes tamaño oficio vinilo con jaspe letras doradas en lomo carton gris importado de 2.5 mm pegado y cocido $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.000 $ 1.020.000
Total Neto $ 1.020.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.800
TOTAL OC $ 1.213.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.