Orden de Compra. Nº
2343-1484-SE14
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SERVICIOS SOCIALES - Canastas de Alimento, ped. 13719
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-1484-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIOS SOCIALES - Canastas de Alimento, ped. 13719
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2343-279-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
602490
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Figueroa al fono 2413-4707. Ped.13719, ID.2343-279-L114, DAF.28. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Uni
Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Figueroa al fono 2413-4707. Ped.13719, ID.2343-279-L114, DAF.28. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DAPSA
Razón Social
DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
R.U.T.
92.920.000-4
Sucursal
DAPSA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
350
Caja
Té en bolsitas, cajas de 100 unidades
MARCA MAXIMA O CLUB ROJO,ENV. DE 100 UNIDADES
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 227.500
$ 227.500
50121538
Pescado estable sin refrigerar
700
Lata
Jurel, en latas de 425 gr.
MARCA COLORADO O STO.PEZ
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 381.500
$ 381.500
50131701
Leche o productos de mantequilla
350
Unidad
Leche en polvo tipo Purita, envases de 1 kg.
MARCA SMILK O ALCAFOOD,ENVASE DE 1 KILO
$ 2.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 803.250
$ 803.250
24121503
Cajas para empaquetado
350
Unidad
Cajas de empaque sin logo ni motivo
CAJA NUEVA CARTÓN BLANCO
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.750
$ 85.750
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
700
Unidad
Azúcar en envases de 1 kg.
MARCA CAMSA O NORLAND,ENVASE DE 1 KILO
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 301.000
$ 301.000
50171902
Salsa
350
Unidad
Salsa de tomates sachet, en envase de aprox. 400 gr.
MARCA VERGEL O CENTAURO,SE ENTREGAN 2 BOLSAS DE 200 GRS.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
50221001
Granos de Legumbres
350
kilogramo
Porotos grado2 en bolsas de 1 kg.
MARCA DON RAFA U OREGON,ENV. DE 1 KILO
$ 865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.750
$ 302.750
50221102
Harina de trigo
350
kilogramo
Harina con polvos de hornear, envases de 1 kg.
MARCA MONTBLANC O MISOL,ENV. DE 1 KILO
$ 475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.250
$ 166.250
50221101
Granos de Cereales
350
kilogramo
Arroz G2L. envases de 1 kg.
MARCA SELECTA O ARUBA,ENV. DE 1 KILO
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.750
$ 183.750
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
350
Litro
Aceite en envases plástico de 1 lt.
MARCA GRANADA O CRISTAL,ENVASE DE 1 LITRO
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 313.250
$ 313.250
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
350
Paquete
Spaghetti #5, envases de 400 gr.
MARCA ACONCAGUA O SIGNORE,ENVASE DE 400 GRS.
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.750
$ 71.750
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
350
Paquete
Corbatas, envases de 400 gr.
MARCA ACONCAGUA O SIGNORE,ENV. DE 400 GRS.
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.750
$ 71.750
50193104
Bases de sopa
350
Sobre
Sopa en sobre de 71,5 gr. aprox.
MARCA MAGGI O NATUREZZA,ENV. DE 70 GRS.
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.750
$ 78.750
50193104
Bases de sopa
350
Sobre
Crema de esparragos en sobre de 64,5 grs. aprox.
MARCA MAGGI O NATUREZZA,ENV. DE 7O GRS.
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.750
$ 78.750
Total Neto
$ 3.171.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 602.490
TOTAL OC
$ 3.773.490
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.