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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-151-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Seguros Ped. 247 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2582-92-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Seguros Ped. 247, OC 154, facturas 164470. Resolución 4124, AIG Chile, Compañia de Seguros, Contacto Raul Ulloa G. fono 227136340. según detalle en anexo. | Seguros Ped. 247, OC 154, facturas 164470. Resolución 4124, AIG Chile, Compañia de Seguros, Contacto Raul Ulloa G. fono 227136340. según detalle en anexo. |
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Proveedor |
ORBITAL JLT CORREDORES DE SEGURO LIMITADA |
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Razón Social |
ORBITAL JLT CORREDORES DE SEGURO LIMITADA
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R.U.T. |
78.885.300-9 |
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Sucursal |
ORBITAL JLT CORREDORES DE SEGURO LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131501
| Seguros de edificios o de su contenido | 1 | Unidad | Seguros Ped. 244, OC 150, facturas 164468 y 164467 UF 983,3. según detalle en anexo. | |
UF 13.268,05
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 13.268,0500
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UF 13.268,0500
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Total Neto
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UF 13.268,0500
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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Exento 0 %
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UF 0,0000
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UF 13.268,0500
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.