Orden de Compra. Nº2343-1511-SE13 "Deporte Recreación y Familia - Cereales y jugos, ped. 8586"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1511-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Deporte Recreación y Familia - Cereales y jugos, ped. 8586
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-396-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 35150
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con el Sr. Luis Ossio M. al fono 2386-7394. CTF N°37, Ped 8586. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.Coordinar su despacho con el Sr. Luis Ossio M. al fono 2386-7394. CTF N°37, Ped 8586. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Natura-Lista
Razón Social PRODUCTOS NATURA-LISTA LIMITADA
R.U.T. 76.096.980-k
Sucursal Natura-Lista
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1000UnidadJugos individuales de 200 cc. sabores surtidos. JUGOS EN CAJA TETRA PACK DE 200 ML SPRIM DE AMBROSOLI $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
50221202
Cereales en barra1000BarraBarras de Cereales individuales, diferentes sabores.BARRAS DE CEREAL INDIVIDUAL DE DIFERENTES SABORES..COSTA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 185.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.150
TOTAL OC $ 220.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.