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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-1541-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-198-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2343-198-L122 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
891538,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-12-2022 |
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Proveedor |
BEFORE |
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Razón Social |
BEFORE PUBLICIDAD SPA
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R.U.T. |
76.835.793-5 |
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Sucursal |
BEFORE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 8610 | Unidad | Bolsa de papel reciclado kraff con manilla torcida | Bolsa Papel Kraft con manilla torcilla. Medida 27 x 29 cms con logo municipal.
Se adjunta ficha técnica. |
$ 324,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.789.640
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$ 2.789.640
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 5390 | Unidad | Bolsa de papel reciclado kraff con manilla torcida | Bolsa Papel Kraft con manilla torcilla. Medida 34 x 17 cms con logo municipal.
Se adjunta ficha técnica. |
$ 353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.902.670
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$ 1.902.670
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Total Neto
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$ 4.692.310
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 891.539
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$ 5.583.849
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.