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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-1555-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-542-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2343-542-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas S/N° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
109858 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| pintura muros en 2do. juzgado p.l. (o.q./6928) DESDE 2343-542-L111, 2° JPL, CTF 39, OC 2576, Coordinar con Oscar Acevedo fono | pintura muros en 2do. juzgado p.l. (o.q./6928) DESDE 2343-542-L111, 2° JPL, CTF 39, OC 2576, Coordinar con Oscar Acevedo fono 7136358, Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Deatalles en ANEXO. |
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Proveedor |
Soluciones Maxi |
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Razón Social |
MARIA ISABEL FARIAS VEGA
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R.U.T. |
10.893.927-3 |
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Sucursal |
Soluciones Maxi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102508
| Restauración de albañilería, mampostería o azulejos | 1 | Unidad | pintura de muros en 2do. juzgado policia local (ver archivo adjunto) visita a terreno dia Miercoles 10/08/2011 a las 13:00 hrs. direccion Amunategui 980 2do. piso contacto Oscar Acevedo fono 7136358-celular 8/8091429 | |
$ 578.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 578.200
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$ 578.200
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Total Neto
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$ 578.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.858
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$ 688.058
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.