Orden de Compra. Nº2343-1555-SE13 "PEDIDO 9124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1555-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2013
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 9124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 2582-59-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 26101,25
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PEDIDO 9124PED.9124 MANTENIMIENTO DESPACHAR BOD.PARQUE O. CONTACTO MANUEL LOPEZ F:23867203 PRECTF 38 POBLIG.6057 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906,
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl100UnidadCLORO CORRIENTE 1 LITRO  $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.100 $ 43.100
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadLIMPIADOR CREMA CIF 750 GRS.  $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.555 $ 15.555
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO ABSORBENTE SPONGI  $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760
47121806
Escurridor de trapero20UnidadTRAPERO SACO OSNABURGO 50 X 70  $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.160 $ 10.160
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA BASURA 70 X 90  $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.700 $ 33.700
47131618
Mopas húmedas20UnidadESCOBILLON PLASTICO TIPO CLORINDA  $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.840 $ 23.840
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo30UnidadPAÑO LIMPIEZA BLANCO 30 X 40  $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
Total Neto $ 137.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.101
TOTAL OC $ 163.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.