Orden de Compra. Nº2343-1563-SE09 "Pendones y Lienzos Ped. 4118, "
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1563-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Pendones y Lienzos Ped. 4118,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-4-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 27740
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RRPP; Pendones y Lienzos Ped. 4117, OC 3960, Contacto Priscila Perez f. 7136064. para el pago adjuntar OC y Factura. detalle en ANEXORRPP; Pendones y Lienzos  Ped. 4117, OC 3960, Contacto Priscila Perez f. 7136064. para el pago adjuntar OC y Factura. detalle en ANEXO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRBRUSH
Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T. 77.078.360-7
Sucursal AIRBRUSH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios16Unidad no definidaRRPP; Pendones Ped. 4117, OC 3960, Contacto Priscila Perez f. 7136064. para el pago adjuntar OC y Factura. detalle en ANEXO  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaRRPP; Lienzos Ped. 4117, OC 3960, Contacto Priscila Perez f. 7136064. para el pago adjuntar OC y Factura. detalle en ANEXO  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 146.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.740
TOTAL OC $ 173.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.