Orden de Compra. Nº2343-1579-SE12 "Confección de Posteras, Pendones, Ped. 3577, 3580,3581. PP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1579-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2012
Nombre de la Orden de Compra Confección de Posteras, Pendones, Ped. 3577, 3580,3581. PP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-17-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 44550,7858
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Cultura Postera Ped. 3577, OC 2415. Ped. 3581, OC 2399. Des. Comunitario Pendones y otro Ped. 3580, OC 2417Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO.Cultura Postera Ped. 3577, OC 2415. Ped. 3581, OC 2399.  Des. Comunitario Pendones y otro Ped. 3580, OC 2417Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRBRUSH
Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T. 77.078.360-7
Sucursal AIRBRUSH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros20Unidad no definidaCultura Postera Ped. 3577, OC 2415. Detalles en ANEXO.  $ 5.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.800 $ 102.800
55121727
Letreros1Unidad no definidaDes. Comunitario, 2 Pendones y 1 otro Ped. 3580, OC 2417 Detalles en ANEXO.  $ 57.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.919 $ 57.919
55121727
Letreros2Unidad no definidaCultura Pendones Ped. 3581, OC 2399. Detalles en ANEXO.  $ 36.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.758 $ 73.759
Total Neto $ 234.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.551
TOTAL OC $ 279.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.